六、 產品質量檢驗
序號 |
審查項目 |
必備條件 |
審查內容 |
審查方法 |
審查記錄 |
審查評定 |
備注 |
6.1 |
檢驗設備 |
1.企業應具備《食品生產許可證審查細則》中規定的必備的出廠檢驗設備。 |
自檢企業是否具備了規定的出廠檢驗設備;部分自檢企業是否具備了相應的出廠檢驗設備。 |
查閱臺帳 現場查看 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
全部委托檢驗的企業,不審查。 |
2.企業出廠檢驗設備的性能、準確度應能達到規定的要求,并在檢定或校準的有效期內使用。 |
檢驗設備的準確度是否符合要求,是否在檢定或校準的有效期內使用。 |
查閱臺帳 查看證書 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
全部委托檢驗的企業,不審查。 | ||
6.2 |
檢驗管理 |
1. 企業應有獨立行使權力的質量檢驗機構或專(兼)職檢驗管理人員及相應的檢驗人員。 |
1.企業是否有獨立行使權力的檢驗機構或管理人員。 |
查閱文件 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
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2.企業的檢驗人員是否具有相應的資格。 |
查看證明 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
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2. 企業應制定產品質量檢驗制度,以及檢測設備管理制度。 |
1.企業是否制定了產品質量檢驗制度。 |
查閱文件 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
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2.企業是否制定了檢測設備管理制度。 |
查閱文件 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
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3. 企業委托出廠檢驗,必須委托有合法地位的檢驗機構,并簽有正式的委托檢驗合同。 |
企業是否委托了有合法地位的檢驗機構進行出廠檢驗,委托檢驗合同是否合理、有效。 |
查閱合同 查看證明 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
無委托出廠檢驗企業,不審查。 | ||
6.3 |
過程檢驗 |
企業在生產過程中應按規定開展產品質量檢驗工作,作好各項檢驗記錄。 |
企業是否按規定進行了產品質量檢驗,是否作了檢驗記錄。 |
查閱文件現場查看查閱記錄 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
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6.4 |
出廠檢驗 |
企業應嚴格按產品標準及有關規定對出廠產品進行檢驗和試驗,并出具產品質量檢驗報告和合格證。 |
1.企業是否按規定進行了出廠檢驗,是否出具了產品質量檢驗報告和合格證。 |
查看報告 現場查看 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
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2.檢驗不合格的產品是否按有關規定進行了處理。 |
查閱記錄 |
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□合格 □一般不合格 □嚴重不合格 |
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注:此審查記錄表需報送國家質檢總局質量監督司1份。
附表3:
食品生產加工企業必備條件現場審查報告
企業名稱: |
企業地址: | ||||
產品名稱: |
郵 編: |
電 話: | |||
申證單元: |
聯 系 人: |
傳 真: | |||
審 查 結 論 |
審查組根據《食品生產加工企業必備條件現場審查表》和《 生產許可證審查細則》,于 年 月 日 至 年 月 日對該企業進行了審查,共計審查出:合格項 項;一般不合格項 項;嚴重不合格項 項。不考核項 項。 經綜合評價,本審查組對該企業的審查結論是: 合格□、不合格□。該企業具備□、不具備□ 自檢能力。 (注:除*檢驗項目外,其他出廠檢驗項目全能自檢的,為具備自檢能力。) | ||||
企業委托出廠檢驗情況 1.被委托方名稱: 2.委托檢驗項目: |
審查組長(簽名): 審查人員(簽名): 年 月 日 |
企業意見: 負責人(簽名): 年 月 日(章) | |||
2、此審查報告需報送國家質檢總局質量監督司1份。
附表4:
食品生產加工企業不合格項改進表
企業名稱: |
企業地址: | ||
產品名稱: |
郵編: |
電話: | |
申證單元: |
聯系人: |
傳真: | |
序號 |
不合格項內容及性質 |
不合格項改進情況 |
不合格項改進驗證結論 |
1 |
審查人員: 年 月 日 |
企業人員: 年 月 日 |
驗證人員: 年 月 日 |
2 |
審查人員: 年 月 日 |
企業人員: 年 月 日 |
驗證人員: 年 月 日 |
3 |
審查人員: 年 月 日 |
企業人員: 年 月 日 |
驗證人員: 年 月 日 |
注:1。此表用以幫助食品企業不斷改進企業質量安全管理。一般不合格項通常在1個月(或現場審查期間)內完成改進;嚴重不合格項通常在3個月內完成改進。2。驗證人員(可以是審查人員、也可以是其他人員)、驗證時間、驗證方法(書面驗證或現場驗證)由省級質量技術監督局確定。
附表5:
食品生產加工企業必備條件審查工作廉潔信息反饋表
被審查企業名稱 |
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通信地址 |
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郵政編碼 |
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電話 |
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聯系人 |
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審查組進廠時間 |
年 月 日 | ||||||||
審查組離廠時間 |
年 月 日 | ||||||||
審 查 組 成 員 |
姓 名 |
工作單位 |
職務(職稱) |
審查分工 | |||||
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企業接待情況 |
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審查組遵守審查紀律情況 |
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企業對審查組現場審查報告有何意見 |
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其他需要說 明的問題 |
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被審查企業負責人(簽字): |
被審查企業(蓋章) 年 月 日 | ||||||||
說明:1.此表要求如實填寫,如不夠填寫,可另附紙;
2.被審查企業負責人應簽字、企業蓋章;
3.此表由企業填寫,由企業寄至該省級質量技術監督局監督處。
附表6: