每日食品安全檢查記錄
單位名稱: 檢查日期:
檢查項目 |
檢查結果 |
不符合項說明 |
責任部門及責任人 |
不符合采取的防范措施 |
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一、 企業資質:資質有效,在許可范圍內生產 |
符 合( ) 不符合( ) |
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二、 生產環境條件(廠區、車間、設施、設備等):應符合衛生規范及企業內部衛生管理要求 |
符 合( ) 不符合( ) |
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三、 進貨查驗:進貨查驗索證索票齊全,按照公司原輔料驗收流程作業,到貨原輔料符合公司的驗收標準要求,相關記錄準確、完整 |
符 合( ) 不符合( ) |
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四、生產過程控制:確保符合食品安全要求及企業內部管理要求 |
符 合( ) 不符合( ) |
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五、委托生產:簽訂委托生產合同,生產經營符合法規標準要求 |
符 合( ) 不符合( ) |
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六、產品檢驗:按照要求落實產品留樣及檢驗工作,確保產品經檢驗合格出廠 |
符 合( ) 不符合( ) |
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七、貯存及交付控制:按照要求進行相適應的倉儲、運輸及交付控制制度和記錄 |
符 合( ) 不符合( ) |
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八、不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回:嚴格按照相應規章制度執行,做好相應記錄 |
符 合( ) 不符合( ) |
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九、食品標簽標識和說明書:食品標簽標識符合法律法規及標準要求,日期打碼真實準確 |
符 合( ) 不符合( ) |
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十、從業人員管理:落實人員健康管理;按照計劃開展員工教育訓練;人員符合能力和工作經歷滿足崗位要求。 |
符 合( ) 不符合( ) |
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十一、信息記錄和追溯:建立并實施食品安全追溯制度,并有相應記錄 |
符 合( ) 不符合( ) |
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十二、食品安全事故處置:定期排查食品安全風險隱患,開展食品安全應急預案定期演練,做好相應記錄 |
符 合( ) 不符合( ) |
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十三、其他涉及食品安全相關的要求落實情況 |
符 合( ) 不符合( ) |
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十四、前次檢查發現問題整改情況 |
符 合( ) 不符合( ) |
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生產情況說明 |
正常生產( );未生產( ) |
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核查人員簽名 |
年 月 日 |
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負責人簽名 |
年 月 日 |
記錄填寫說明:
1、 食品安全員正常工作日每日根據風險管控清單進行檢查,形成《每日食品安全檢查記錄》;
2、 針對相應的檢查項目,在檢查結果欄打“ √ ”,如檢查發現不符合,需要在“不符合項說明”欄中詳細記錄不符合具體內容;
3、對發現的食品安全風險隱患,應當立即采取防范措施,按照程序及時上報食品安全總監(食品安全負責人)或者企業主要負責人。
每周食品安全排查治理報告
報告編號:20221014
收件人: |
抄送: |
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報告周期:2022年10月10日—2022年10月14日 |
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報告內容: 一、 本周主要存在的食品安全風險隱患 1) 企業資質是否滿足合規性要求 風險隱患問題描述: 采取的措施及整改情況: 2) 生產環境條件的食品安全風險評估 風險隱患問題描述: 采取的措施及整改情況: 3) 進貨查驗過程的食品安全風險評估 風險隱患問題描述: 采取的措施及整改情況: 4) 生產過程控制的食品安全風險評估 風險隱患問題描述: 采取的措施及整改情況: 5) 委托生產的食品安全風險評估 風險隱患問題描述: 采取的措施及整改情況: 6) 產品檢驗控制的食品安全風險評估 風險隱患問題描述: 采取的措施及整改情況: 7) 貯存及交付控制的食品安全風險評估 風險隱患問題描述: 采取的措施及整改情況: 8) 不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回的的食品安全風險評估 風險隱患問題描述: 采取的措施及整改情況: 9) 食品標簽標識的食品安全風險評估 風險隱患問題描述: 采取的措施及整改情況: 10) 從業人員管理情況的食品安全風險評估 風險隱患問題描述: 采取的措施及整改情況: 11) 信息記錄和追溯 風險隱患問題描述: 采取的措施及整改情況: 12) 食品安全事故處置情況 風險隱患問題描述: 采取的措施及整改情況: 13) 其他食品安全隱患風險排查情況 風險隱患問題描述: 采取的措施及整改情況: 二、 上一周食品安全風險隱患問題整改落實情況
三、 本周食品安全管理情況評價 食品安全風險可控,無較大食品安全風險隱患。 存在食品安全風險隱患,需盡快采取防范措施。 存在嚴重食品安全風險隱患,需盡快采取防范措施,請公司負責人重視。 四、 下周工作重點
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報告人 |
報告日期 |
每月食品安全調度會議紀要
記錄編號:2022XXXX
會議名稱 |
XX月份食品安全調度會議紀要 |
主持人 |
XXX |
會議日期 |
2022年10月14日x:xx—x:xx |
會議地點 |
XXXX |
出席人員 |
XXX、XXX |
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會議內容記錄: 一、 食品安全管理工作情況匯報(匯報人:XXX) 1. 原輔料驗收情況: (1) 原料:本月到貨總批數XX批次,合格XX批次,不合格XX批次,到貨合格率XX%。不合格原料為:XXX,不合格原因:XXXXX,對不合格原料采取的處理措施:XXXXXXXX 。 (2) 輔料:本月到貨總批數XX批次,合格XX批次,不合格XX批次,到貨合格率XX%。不合格原料為:XXX,不合格原因:XXXXX,對不合格原料采取的處理措施:XXXXXXXX 。 2. 成品出廠檢驗情況: 本月成品抽檢總批數XX批次,合格XX批次,不合格XX批次,成品出廠檢驗合格率XX%。不合格產品為:XXX(規格:XXX,批次:XXX),不合格原因:XXXXX,對不合格產品采取的處理措施:XXXXXXXX 。 3. 生產過程微生物監控(環節涂抹及空氣落菌) 本月環節涂抹及空氣落菌檢測總樣品數XX個,合格XX個,不合格XX個,合格率XX%。不合格樣品主要為:XXX,不合格原因:XXXXX,對不合格采取的處理措施:XXXXXXXX 。 4. 質量投訴情況(公司當月接收和處理的質量投訴) 本月質量投訴起數為XX起,有效投訴XX起,無效投訴XX起。投訴產品主要為:XXXX;投訴主要原因為:XXXXX;采取的主要改進措施為:XXXXXXX。 5. 供應商管理(對供應商審核及管理情況) 本月對供應商審核情況:XXXXXX 6. 委托生產質量控制情況: (1) OEM產品到貨檢驗情況:XXXXXX (2) OEM產品投訴情況:XXXXX (3) OEM工廠審核情況:XXXXX (4) OEM工廠存在的風險信息:XXXXX 7. 產品第三方檢測(委托+監督抽查) (1) 本月委托送檢情況:XXXX (2) 本月監督抽檢情況:XXXX 8. 體系標準化工作情況(主要針對體系認證、SC審查、企標維護等) (1) 體系運行情況:XXXX (2) 企標維護情況:XXXX 9. 員工食品安全相關培訓情況 本月開展員工食品安全相關培訓情況:本月開展食品安全培訓XX次,合計XX學時,參加培訓人員合計XX人。 10. 食品安全日管控檢查問題落實情況 (1) 本月日常檢查問題數為XX項,已落實整改XX項,待整改XX項,計劃完成整改時間為XXXXXXX; (2) 相關責任部門整改配合情況:XXXXXXXX。 11. 較大風險隱患排查情況,包括但不限于以下部分: Ø 生產的產品不合格導致產品被召回或者發生食品安全事故; Ø 產品被確認因質量問題導致的重大投訴(造成負面輿論發酵或單次損失達到500元以上的); Ø 生產的產品投放到市場出現批次性質量問題(自行發現或被其他方發現的); Ø 生產的產品被政府監督抽查或客戶抽檢不合格; Ø 被市場監管部門或客戶責令整改或處罰的; Ø 質量管理體系或食品安全管理體系運行出現重大不符合或局部/整體失效; Ø 其他因管理問題導致對公司或產品質量造成重大影響/損失的(如:導致批次報廢、返工或儲存/操作不當導致物料損耗等)。 存在的主要風險隱患問題如下: (1) XXXXXXX (2) XXXXXXXX (3) XXXXXXXX 二、其他相關部門發言及達成的共識 (1) XXXXX; (2) XXXXX; 三、企業主要負責人工作指示(負責人:XXX) (1) XXXXX; (2) XXXXX; 四、下個月食品安全管理重點工作調度計劃 (1) XXXXX; (2) XXXXX; (3) XXXXXX。 |
匯報人/日期:XXX /2022XXXX 負責人/日期:XXX /2022XXXX