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綠色食品生產資料企業檢查表

放大字體  縮小字體 發布日期:2013-02-19  來源:中國綠色發展中心
核心提示:根據《綠色食品生產資料標志管理辦法》規定,制定的《綠色食品生產資料企業檢查表》適用于綠色生資企業的現場檢查評價。

附件13

 

 

綠色食品生產資料企業檢查表

 

中國綠色食品協會制

 

  

1.根據《綠色食品生產資料標志管理辦法》規定,制定的《綠色食品生產資料企業檢查表》適用于綠色生資企業的現場檢查評價。

2.本檢查表分為:企業概況和企業管理、生產條件、質量管理、質檢能力5個部分。“企業概況”中各項由綠色生資管理員核定后填表,其它四個部分須檢查,共有35項。其中,“*”代表關鍵項,應重點檢查。

3.檢查組按檢查內容及其要求,對企業逐項進行檢查并評定。評定分為“合格”、“基本合格”(但存在問題)、“不合格”三級分別打上A”、“B”、“C符號。對B”、“C”項具體說明存在的問題及其改進或糾正意見。

4.申報產品不涉及的項目,應在“□無”內打勾。

5.對檢查結果進行匯總,按ABC各級的總數及關鍵項和一般項分別統計。

6.檢查項目全部“合格”的,可以申報綠色生資。關鍵項2.23.43.53.73.83.11中有一項為“不合格”的,一年之內不得申報。“基本合格”及以下的,限期一個月內整改,再次現場檢查合格的,可以申報綠色生資;限期整改后仍不合格的,一年之內不得申報。

7.《綠色食品生產資料企業檢查表》要求在現場填寫。現場檢查完成后,要求申請企業法人(或總經理)簽字,對檢查結果及意見加以確認。

8.“總體評價”要求詳細說明對企業及其產品的總體評價、同意申報的理由。

 

企業概況任務(略,請下載附件查看具體表格)

注:申報產品為系列或多個產品時,“產品名稱及申報量”可另附頁詳細說明。

1.企業管理

序號

檢查內容

  

檢查方法

 

  

1.1

機構設置

部門分工

企業設有生產管理、質量管理、采購和銷售部門,有專(兼)職人員負責。部門職責分工明確,工作開展較好。-合格

機構設置和人員配備尚為合理,工作開展一般。-基本合格

機構設置和人員配備不全或不合理,職責不清。-不合格

查閱文件

查閱記錄

座談了解

合格

基本合格

不合格

 

1.2

企業領導

企業領導有專人全面負責企業的生產、質量管理工作,主管人具有中級以上專業技術職稱或有多年實際工作經驗,熟悉業務,懂管理,并履行了其職責。-合格

生產質量主管人具有一定專業知識和工作經驗,履行職責尚好。-基本合格

企業未確定專門負責人,或負責人未能履行職責。-不合格

座談了解

查閱文件

查閱記錄

合格

基本合格

不合格

 

1.3

主要部門(研發、質管、車間主任、配料、質檢等)負責人

主要技術崗位、管理部門負責人必須有中級以上職稱或大專以上學歷的技術職稱。具備本崗位相應的技術和技能,完成工作任務較好。-合格

人員齊備,一般尚能完成工作任務。-基本合格

人員不齊備或技術力量較弱,難以勝任工作。-不合格

座談了解

查閱文件

查閱記錄

合格

基本合格

不合格

 

1.4

生產管理人員須掌握綠色生資基本知識。

生產管理人員經培訓,掌握綠色生資基本知識,嚴格按綠色生資要求管理生產。-合格

生產管理人員對綠色生資基本知識有所了解,尚能按綠色生資要求管理生產。-基本合格

生產管理人員對綠色生資基本知識不了解。-不合格

查閱文件

查閱記錄

現場提問

合格

基本合格

不合格

 

1.5

特殊工種人員

有專職機械設備、水電維修人員,都取得相應的資格證書。-合格

有專職人員,少數人未取得資格證書,但有多年工作經驗。-基本合格

無專職人員,或大多數人員未取得資格證書。-不合格

查閱文件

查閱記錄

查看證書

合格

基本合格

不合格

 

1.6

文件管理

有文件管理制度,有部門或人員管理,文件管理到位。-合格

文件管理尚可。-基本合格

企業無管理制度,無部門或人員管理,文件管理較差亂。-不合格

查看制度

查看文件

查看記錄

合格

基本合格

不合格

 

2.生產條件

序號

檢查內容

  

檢查方法

 

  

2.1

廠區及生產場所環境

各種污染源對廠區無污染,廠區清潔、平整無積水,生產區與生活區隔離較遠。-合格

污染源影響不大,廠區平整,不太清潔,生產區與生活區有隔離但較近。-基本合格

污染源有影響,廠區不清潔、有積水,生產區與生活區無隔離。-不合格

現場查看

合格

□基本合格

不合格

 

*

2.2

污染防控措施

對污染有防控措施,三廢排放達標,無異味,無垃圾和雜物堆放。-合格

三廢排放達標,但略有不足。-基本合格

三廢排放未達標,或有異味,垃圾和雜物未合理置放與處置。-不合格

查閱環保驗收文件

現場查看

合格

基本合格

不合格

 

2.3

廠房

有固定的并符合要求的標準廠房,生產車間的結構、高度、設施等能滿足生產要求(如溫濕度、亮度、空氣潔凈度)。-合格

廠房存在缺陷,但有輔助補救措施。-基本合格

不能滿足生產要求。-不合格

現場考察

實地測量

合格

基本合格

不合格

 

2.4

庫房(原料及產品庫)

庫房整潔,有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲等設施(不使用化學藥劑),庫房溫濕度符合原輔料、成品存放要求,物品擺放合理,保存良好。-合格;

庫房尚整潔,設施不夠完善,物品保存一般。-基本合格;

庫房不整潔較亂,無防患設施或使用化學藥劑防蟲殺鼠,物品保存不好。-不合格

現場查看

查閱記錄

合格

基本合格

不合格

 

2.5

生產設備和配套設施

設備和設施的配備及其性能、精度能滿足生產工藝的要求。-合格

具有必備的生產設備,但個別設備需要完善。-基本合格

生產設備不齊全,或其性能、精度不能滿足生產工藝的要求。-不合格

查閱臺帳

現場查看

查閱記錄

合格

基本合格

不合格

 

2.6

設施、設備、工具及容器等維護保養和清理

建有維護保養制度,設施、設備、工具及容器保養良好,使用前、后按規定進行清潔、護理。-合格

建有制度,但執行不夠嚴格。-基本合格

未建立維護保養制度,或雖有制度,但并未執行。-不合格

查閱文件

現場查驗

查閱記錄

合格

基本合格

不合格

 

3.質量管理

 

序號
檢查內容
  
檢查方法
 定
  
*
3.1
質量標準
產品執行標準符合相關的國家、行業及地方標準,符合綠色生資標志許可條件,系列產品制定有企業標準并經備案。-合格
企業標準個別項目不明確。-(限期改進)基本合格
無企業標準或未經備案。-不合格
查閱標準
查閱證明
□合格
□基本合格
□不合格
 
*
3.2
質量管理部門
有專門機構和專人負責質量管理,廠級一名領導主管質量,管理人員熟知質量目標,具有一定的質量管理和產品生產知識,管理嚴謹。-合格
有機構,管理人員到位,但管理不夠嚴謹。-基本合格
機構、人員不齊備,或人員不具備管理素質,管理較差。-不合格
座談了解
□合格
□基本合格
□不合格
 
3.3
生產部門
生產技術人員了解質量標準和相關要求,有較高的專業技術知識,能掌握生產關鍵點,嚴格執行相關標準。-合格
技術人員了解質量標準,掌握一定的專業知識。一般能執行相關標準。-基本合格
技術人員不太了解質量標準和相關要求,不能認真執行標準。-不合格
座談了解
□合格
□基本合格
□不合格
 
*
3.4
原料、輔料來源
原、輔料有固定的供貨渠道,與供貨單位簽有長期合同,合同及發票齊全。-合格
原、輔料由正規公司(商店)購入,每年簽訂合同,合同及發票齊全。-基本合格
原、輔料購自市場,無固定供貨單位。無合同、發票。-不合格
查閱票據
庫房核查
□合格
□基本合格
□不合格
 
*
3.5
原料(種植產品)質量
通過認定的綠色食品;或綠色食標準化生產基地的產品;或經綠色食品工作機構認定,按綠色食品生產方式生產,達到綠色食品標準的自建基地的產品。-合格
原料非綠色食品,或證書已過有效期,或自建基地,未達到綠色食品質量要求;含有轉基因及其它禁用成分。-不合格
查閱證書
查閱合同、發票
查閱記錄
□合格
□不合格
□無
 
*
3.6
自行(代︶加工原料︵如豆粕︶
加工原料、加工工藝及其產品符合綠色食品(生資)有關標準要求,有符合工藝要求的配套加工設備和設施,代加工品與非綠色食品區分管理制度和措施健全。-合格
原料、工藝、產品基本都能達到綠色食品標準要求,但代加工的區分管理措施須完善。-基本合格
原料、工藝、產品任一項未能達到綠色食品標準要求,代加工的無區分管理制度和措施。-不合格
現場(庫房、加工場)查看
查閱記錄
□合格
□基本合格
□不合格
□ 無
 
*
3.7
其它原、輔料
產品按規定獲得生產許可證、批準文號、登記證等;產品等級符合要求;天然植物符合GB/T19424要求。-合格
未按規定獲得有關證件,或產品等級不符合要求;天然植物不符合國標要求。-不合格
查閱記錄
□合格
□不合格
□無
 
*
3.8
微生物菌種
生產用菌種獲得具法定資質的檢測機構出具的安全鑒定報告。-合格
無菌種安全鑒定報告,或檢測單位不具法定資質。-不合格
查閱證明文件
□合格
□不合格
□無
 
*
3.9
原料檢測、驗收制度
原料有驗收制度,每批次對主要成分和有害物進行檢測。-合格
原料有驗收制度,由供貨方提供檢測報告或定期抽樣檢測。-基本合格
未建立驗收制度,或必要的檢測未進行;無相關記錄。-不合格
查閱文件
查閱檢測報告
查閱記錄
□合格
□基本合格
□不合格
 
*
3.10
工藝規程
各工段制定有生產工藝規程、生產流程圖或作業指導書;關鍵質量控制點及其操作控制程序。規程符合綠色生資質量標準的要求,并經正式批準。生產過程質量管理制度及相應的考核辦法。-合格
有規程和管理制度,但無考核辦法。-基本合格
無操作規程,或無質量管理制度及相應的考核辦法。-不合格
查閱文件
□合格
□基本合格
□不合格
 
*
3.11
生產投入品
所用生產投入品符合綠色生資相關規定,不添加使用綠色生資違禁品。-合格
生產投入品為綠色生資違禁品。或含有違禁品成分。-不合格
查閱記錄
查看庫房
□合格
□不合格
 
3.12
操作人員
操作人員能按工藝文件正確進行生產操作;主要工段操作人員經有關部門培訓,持證上崗。-合格
個別人員未完全按工藝文件進行生產操作。-基本合格
較多人員未按工藝文件進行生產操作;主要工段操作人員未經培訓無證上崗。-不合格
現場查看
查閱記錄
座談了解
□合格
□基本合格
□不合格
 
*
3.13
生產記錄和臺帳
各生產工序有記錄;有完整的安全及質量臺帳,由專人負責,責任人(驗收人)簽字。-合格
有記錄和臺帳,但無專人負責和驗收。-基本合格
無記錄和臺帳,或未形成制度。-不合格
查閱記錄
□合格
□基本合格
□不合格
 
3.14
安全生產
主要儀器設備有操作和定期維修記錄,有安全生產制度和應急措施。-合格
有記錄、制度和措施,但不夠完善。-基本合格
無記錄,無安全生產制度和應急措施。-不合格
查閱記錄
現場查看
□合格
□基本合格
□不合格
 
3.15
半成品和成品檢驗
有半成品及和產品檢驗制度,按規定方法在生產過程中和出廠前對半成品和產品進行檢驗,有完整的檢驗記錄。-合格
檢驗工作和記錄工作不夠完善,或僅對產品檢驗。-基本合格
無檢驗制度(尤其產品)。-不合格
查看報告
現場查看
□合格
□基本合格
□不合格
 
*
3.16
不合格產品的管理
按不合格產品管理規定及時進行處理,并上報質管部門,查找并解決問題。有措施保證不合格產品不出廠。-合格
按規定處理不合格產品,但未進一步查找原因。-基本合格
無有關規定,或未執行規定。-不合格
現場查看
查閱記錄
□合格
□基本合格
□不合格
 
3.17
出廠產品
出廠產品有檢驗合格證,包裝良好,標簽符合有關規定,使用說明清楚。-合格
有檢驗合格證,包裝尚好,標簽和說明存在不足。-基本合格
無檢驗合格證,包裝、標簽和說明存在問題。-不合格
現場查看
□合格
□基本合格
□不合格
 
*
3.18
綠色生資和非綠色生資區分管理
綠色生資生產全程與非綠色生資有區分度管理制度和防混措施,效果良好。-合格
有制度,措施尚需完善,效果一般。-基本合格
無制度,或缺少有效措施。-不合格
查看文件
現場查看
□合格
□基本合格
□不合格
 
3.19
售后服務
對產品質量有承諾保證措施,有售后服務網絡,人員落實,對反饋信息及時處理,并記錄在案。-合格
對產品質量有承諾保證措施,售后服務尚有不足。-基本合格
無承諾保證措施,無人管理售后服務。-不合格
查看文件
查看記錄
□合格
□基本合格
□不合格
 

4.質檢能力

序號

檢查內容

  

檢查方法

評定

  

4.1

質檢室和人員

有專門質檢室,其設施、儀器設備符合檢測項目的要求,負責人具大專以上學歷。檢驗員具有中專以上學歷,經培訓持證上崗。-合格

質檢室及其設施、設備、人員基本符合要求,但負責人非專職,或少數檢驗員未經培訓。-基本合格

設施、儀器設備不符合檢測項目的要求,或人員不能適應工作需要。-不合格

現場查看

查看記錄

查看證書

合格

基本合格

不合格

 

4.2

計量儀器設備

經計量部門檢定,并在有效期內。-合格

未經檢定,或有效期已過。-不合格

查看證書

合格

不合格

 

4.3

委托檢驗

委托單位是法定資質的質量監測機構,有委托合同,檢測任務、標準明確。-合格

委托檢測任務和標準不夠明確。-基本合格

委托單位不具法定資質,或無合同。-不合格

查看證件

查看合同

合格

基本合格

不合格

 

*

4.4

檢測

在操作規程,有檢測指標和檢驗方法,有規范的檢測記錄(原始、檢測報告)、試劑標簽規范健全,采用法定計量單位。留樣、存檔三年以上。-合格

基本符合上述標準,但記錄不夠規范,存檔時問稍短。-基本合格

無規范,或無完整記錄,標簽不規范,無留樣存檔制度。-不合格

查看記錄

現場查看

合格

基本合格

不合格

 

5.檢查結果

合格項總數         關鍵項             一般項

基本合格項總數       關鍵項             一般項

不合項總數         關鍵項             一般項

不涉及項目數

意見

□ 全部合格,同意申報

□ 暫緩申報,限期整改(13個月內完成)

□ 不同意申報

企業對檢查結論意見

 

 

 

 

檢查員簽字:                                    企業負責人簽字(蓋章):

 

                                                              

 

6.總體評價(略)

 

   附件13 綠色食品生產資料企業檢查表.doc
 

編輯:foodqa

 
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